Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2016 г. №20 О внесении изменений и дополнений в постановление №704 от 21.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795). |
Дата: | 20.01.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От20.01.2016 г. №20
О внесении изменений и дополнений в постановление №704 от 21.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795)
В целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением местной администрации от 03.10.2014 №681 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения», решением совета депутатов МО от 24.12.2014 №29 «Об утверждении местного бюджета на 2015 год» (в редакции решений от 18.02.2015 №41, от 28.05.2015 №44, от 26.08.2015 №53, от 25.11.2015 №61), руководствуясь уставом МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год», утвержденную постановлением местной администрации №704 от 21.10.2014 (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795):
1) В Паспорте муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в паспорте муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
|
Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета поселения за период реализации в 2015 году составит: 84753,00 тыс. руб..
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, бюджета Гатчинского муниципального района, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
2) в подпрограмме №1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»:
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
Всего: | 2233,4 | |||
В том числе: | ||||
Средства федерального бюджета | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||
Внебюджетные источники | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6,6 | |||
Средства местного бюджета | 2 226,8 |
— Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №1 к настоящему постановлению);
3) в подпрограмме №2 «Обеспечение безопасности на территории поселения»:
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
Всего: | 67,6 | |||
В том числе: | ||||
Средства федерального бюджета | 0 | |||
Средства бюджета Ленинградской области | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | |||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | |||
Средства местного бюджета | 67,6 |
— Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №2 к настоящему постановлению);
4) в подпрограмме №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»:
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||
2015 | 2016 | 2017 | ||
Всего: | 49718,7 | |||
В том числе: | ||||
Средства федерального бюджета | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | 18515,6 | |||
Внебюджетные источники | 200,0 | |||
Средства бюджета Гат-чинского муниципального района | 4 446,1 | |||
Средства местного бюджета | 26 557,0 |
— Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №3 к настоящему постановлению);
5) в подпрограмме №4 «Развитие культуры, организация праздничных
мероприятий на территории поселения»:
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||
2015 | 2016 | 2017 | ||
Всего: | 30437,8 | |||
В том числе: | ||||
Средства федерального бюджета | ||||
Средства бюджета Ленин-градской области | 13002,8 | |||
Внебюджетные источники | 600,0 | |||
Средства бюджета Гатчинс-кого муниципального райо-на | 50,0 | |||
Средства местного бюджета | 16 785,0 |
— Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №4 к настоящему постановлению);
6) в подпрограмме №5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»:
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
Всего:
|
2295,5 | |||
В том числе: | ||||
Средства федерального бюджета | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||
Внебюджетные источники | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 62,3 | |||
Средства местного бюджета | 2233,2 |
— Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №5 к настоящему постановлению);
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте поселения.
Глава администрации Е.Н. Иваева
Приложение №1
к постановлению администрации
от 20.01.2016 г. №20
Приложение №1
к Подпрограмме № 1
Планируемые результаты Подпрограммы № 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»
№ п/п | Задачи, напра-вленные на достиже-ние цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количес-твенные и/или качест-венные целевые показатели, характе-ри-зующие достижение целей и решение задач | Еди-ница из-мере-ния | Базо-вое зна-чение пока-зате-ля (на нача-ло реа-лиза-ции про-грам-мы (под-программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
Ме-ст-ный бюд-жет | Другие источники | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Меропри-ятия по поддерж-ке малого бизнеса и предпри-ниматель-ства | 20,0 | оказание консуль-тацион-ной и инфор-ма-ционной поддер-жки субъектамалого и среднего пред-прини-матель-ства | ед. | |||||||
2 | Оценка недвижи-мости, признание прав и регулиро-вание отноше-ний по муници-пальной собствен-ности | 107,0 | Измене-ние генера-льного плана поселе-ния | ед. | |||||||
3 | Мероприятия по землеус-тройству и земле-поль-зованию | 1 343,0 | Выпол-нения работ по инже-нерно-геодези-ческим изыска-нииям и техни-ческой инвен-тари-зации в целях постановки на госу-дарс-твенный кадаст-ровый учет и государ-ствен-ной регистра-ции права на объекты муници-пальной собстве-нности | ед. | |||||||
4 | Организа-ция общест-венных работ | 6,6 | Трудоус-тройство граждан | чел | |||||||
5 | Меропри-ятия в области информа-ционных техноло-гий | 756,8 | Обнаро-дование (опубли-ко-вание) инфор-мации о своей деятель-ности в средст-вах массовой инфор-мации | шт. |
Приложение №2
к Подпрограмме №1
Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы № 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»
№п/п | Меропри-ятия по реализа-ции подпро-граммы | Источ-ники финан-сирова-ния | Срок испо-лне-ния меро-прия-тия | Объем финна-нсиро-вания меро-прия-тий в теку-щем фин-нан-совом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия под-програм-мы | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Поддер-жка малого и среднего предпри-ниматель-ства | Итого | 2015 г | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Специ-алист адми-нистра-ции по доходам | ||||
Сред-ства феде-рально-го бюдже-та | |||||||||||
Сред-ства бюдже-та Ленин-град-ской области | |||||||||||
Вне-бюдже-тные источ-ники | |||||||||||
Сред-ства бюдже-та Гатчин-ского муни-ципаль-ного района | |||||||||||
Сред-ства местно-го бюдже-та | 2015 г | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Специ-алист адми-нистра-ции по доходам | ||||||
2 | Оценка недвижи-мости, признание прав и регулирование отноше-ний по муници-пальной собствен-ности | Итого | 2015 г | 107,0 | 107,0 | 107,0 | Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству
|
||||
Средс-тва феде-рально-го бюдже-та | |||||||||||
Средс-тва бюдже-та Ленин-град-ской области | |||||||||||
Вне-бюдже-тные источ-ники | |||||||||||
Сред-ства бюдже-та Гатчи-нского муни-ци-пально-го района | |||||||||||
Сред-ства местн-ого бюдже-та | 2015 г | 107,0 | 107,0 | 107,0 | Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству
|
||||||
3 | Мероприятия по землеус-тройству и земле-пользо-ванию | Итого | 2015 г | 1343,0 | 1343,0 | 1343,0 | Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству
|
||||
Сред-ства феде-рально-го бюдже-та | |||||||||||
Сред-ства бюдже-та Ленин-градской области | |||||||||||
Вне-бюд-жетные источ-ники | |||||||||||
Сред-ства бюдже-та Гатчин-ского муни-ципаль-ного района | |||||||||||
Сред-ства мест-ного бюдже-та | 2015 г | 1343,0 | 1343,0 | 1343,0 | Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству
|
||||||
4 | Организа-ция общест-венных работ | Итого | 2015 г | 6,6 | 6,6 | 6,6 | Спе-циалист адми-нистра-ции по ЖКХ | ||||
Сред-ства феде-рально-го бюд-жета | |||||||||||
Сред-ства бюд-жета Ленин-град-ской области | |||||||||||
Вне-бюд-жетные источ-ники | |||||||||||
Сред-ства бюд-жета Гат-чинско-го муни-ципа-льного района | 2015 г | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||||
Сред-ства мест-ного бюд-жета | 2015 г | Специ-алист адми-нистра-ции по ЖКХ | |||||||||
3 | Меропри-ятия в области информа-ционных техноло-гий | Итого | 2015 г | 756,8 | 756,8 | 756,8 | Специ-алисты местной адми-нистра-ции | ||||
Сред-ства феде-рально-го бюдже-та | |||||||||||
Сред-ства бюдже-та Ленин-град-ской области | |||||||||||
Вне-бюджетные источ-ники | |||||||||||
Сред-ства местно-го бюдж-ета | 2015г | 756,8 | 756,8 | 756,8 | |||||||
Итого | 2233,4 | 2233,4 | 2233,4 |
Приложение №2
к постановлению администрации
от 20.01.2016 г. №20
Приложение №1
К Подпрограмме №2
Планируемые результаты Подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности на территории поселения»
№ п/п | Задачи, направлен-ные на достижение цели | Планиру-емый объем финанси-рования на решение данной задачи
(тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница из-ме-ре-ния | Базо-вое значе-ние пока-за-теля (на начало реа-лиза-ции про-грам-мы (под-про-грам-мы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
Мест-ный бюд-жет | Дру-гие ис-то-чни-ки | 2015год | 2016 год | 2017 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Предупреж-дение и ликвидация последствий чрезвычай-ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-ного характера | 67,6 | Подго-товка населе-ния к граждан-ской обороне | % | 100 | 100
|
Приложение №2
К Подпрограмме №2
Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности на территории поселения»
№п/п | Меропри-ятия по реали-зации под-про-грам-мы | Источн-ики финанси-рования | Срок испол-нения меро-приятия | Объем финан-сирова-ния меро-приятий в теку-щем финнан-совом году (тыс. руб.)* | Все-го (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | От-вет-стве-нный за вы-пол-не-ние ме-роп-ри-ятия под-про-граммы | ||||
2015
год |
2016год | 2017 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Преду-преждение и ликви-дация пос-лед-ствий чре-звы-чай-ных ситуа-ций и сти-хий-ных бед-ствий при-род-ного и техно-ген-ного харак-тера
|
Итого | 2015 год | 67,6 | 67,6 | 67,6 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства местного бюджета | 2015 год | 67,6 | 67,6 | 67,6 | Веду-щий специи-али-ст ад-ми-нистра-ции | ||||||
Итого | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
Приложение №3
к постановлению администрации
от 20.01.2016 г. №20
Приложение №1
к Подпрограмме № 3
Планируемые результаты Подпрограммы № 3
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»
№ п/п | Задачи, направ-ленные на дос-тижение цели | Планируемый объем финанси-рования на реше-ние данной зада-чи (тыс. руб.) | Количест-венные и / или качест-венные це-левые пока-затели, ха-рактеризую-щие дости-жение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показате-ля (на на-чало реа-лизации програм-мы (под-програм-мы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
Мест-ный бюд-жет | Другие источ-ники | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероп-риятия в области жилищ-ного хо-зяйства, в том числе:
— оказа-ние под-держки гражда-нам, пос-традав-шим в резуль-тате по-жара му-ници-пального жилфон-да, — пересе-ление граждан из ава-рийного жилфон-да |
8417,7 в том числе:
829,0
5 764,1 |
16396,6
в том числе:
3 667,2
4 246,1 8 483,3
|
Рассмотре-ние обра-щений и заявлений граждан по вопро-сам помо-щи в ре-монте му-ниципаль-ного жило-го фонда
Улучше-ние жи-лищных условий граждан |
%
Кв.м |
100 | 100 | ||
2 | Содер-жание муници-пального жилищ-ного фонда, в т.ч. капи-тальный ремонт муници-пального жилищ-ного фонда | 1408,3 | Взнос на капиталь-ный ре-монт
Ремонт муници-пального жилого фонда |
кв.м. | |||||
3 | Мероп-риятия в области комму-нального хозяйст-ва (муни-ципаль-ная баня п. Пу-дость), в том числе:
— обслу-живание |
721,0
в том числе:
721,0 |
Ремонт и содержа-ние |
|
|||||
4 | Мероп-риятия по улич-ному ос-вещению в том числе:
Расходы на пот-ребление электри-ческой энергии уличного освеще-ния насе-ленных пунктов
Обслу-живание сущест-вующих линий уличного освеще-ния
Строи-тельство линии уличного освеще-ния д. Петрово
Реконст-рукция линии уличного освеще-ния д. Иванов-ка |
3250,0 в том числе:
1 960,6
539,4
350,0
400,0 |
Процент ос-нащенности уличным ос-вещением территорий поселения |
% |
100 |
100 |
|
|
|
5 | Мероп-риятия по бла-гоуст-ройству, в том числе:
Оплата за поль-зование общест-венными телефо-нами
Благоус-тройство памят-ников ко Дню По-беды
Оплата специа-лизиро-ванным органи-зациям за вывоз и разме-щение ТБО и ликвида-цию сти-хийных свалок
Благоус-тройство террито-рии детс-кой пло-щадки и прибре-тение иг-рового оборудо-вания п. Мыза-Иванов-ка ул. Шоссей-ная у д. 32 и 32а
Приоб-ретение и уста-новка новой детской игровой площад-ки в п. Пудость, ул.Зайон-чковско-го, меж-ду д. №9 и №10
Благоус-тройство и содер-жание хоккей-ных ко-робок в д.Ивано-вка, пос. Терволо-во, п. Пудость, д. Б. Рей-зино
Окаши-вание травы
Опилов-ка де-ревьев
Прове-дение суббот-ников и акций по уборке террито-рии по-селения
Приоб-ретние и уста-новка детского игрового оборудо-вания в д. Ива-новка
Прочие услуги |
5515,0
в том числе:
45,0
31,1
2 500,0
248,4
0,0
400,0
400,0
400,0
300,0
1 190,5 |
1345,0
в том числе:
400,0 200,0
545,0
200,0 |
Шт.
Шт.
Куб.м
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м
Шт.
Куб.м
Шт. |
|
|
|||
6 | Мероп-риятия по орга-низации и содер-жанию мест за-хороне-ния | 35,0 | Захороне-ние без-родных граждан | Шт. | |||||
7 | Мероп-риятия в области дорож-ного хо-зяйства, в том числе:
Обслу-живание автомо-бильных дорог местного значения (чистка от снега, содержа-ние)
Софина-нсирова-ние ме-роприя-тий по ДЦП «Совер-шенствование и развитие автомо-бильных дорог Ленин-градской области на 2009-2020 годы дер. Большое Рейзино: – ремонт автомобильной дороги общего пользо-вания S= 4045 м2 в том числедорога 3665 м2 и тротуар 380 м2 740 п.м. д. Ива-новка д.4 — ремонт дворовой террито-рии S=894 м2 п. Пу-дость ул.Зай-ончко-вского д. 11 — ремонт дворовой террито-рии S=1184 м2 п. Мыза-Иванов-ка, ул. Шос-сейная, д. 32А — ремонт дворовой террито-рии, S=1025 м2 п. Тер-волово: – ремонт асфаль-тового покры-тия авто-мобиль-ной до-роги об-щего пользо-вания местного значения ул. Школь-ная, S=5620 м2 1246 п.м.
Строи-тельство примы-кания к регио-нальной автомо-бильной дороги в п.Терво-лово ул. Липовая, ул.Сире-невая
Паспор-тизация автомо-бильных дорог местного значения, проверка сметной докумен-тации, технад-зор |
7210,0
в том числе:
1155,7
741,3
137,6
109,9
495,0
2 230,8
1900,0
439,7 |
5 420,1
в том числе:
1 921,5
904,0
903,9
381,5
1 309,2
|
Ремонт ав-томобиль-ных дорог общего пользова-ния мест-ного зна-чения с грунтоще-беночным покрытием | км |
|
|
||
Ремонт ав-томобиль-ных дорог общего пользова-ния мест-ного зна-чения в ас-фальтобе-тонном покрытии | км |
Приложение №2
к Подпрограмме №3
Перечень и финансирование мероприятий
Подпрограммы № 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»
№п/п | Мероприя-тия по реа-лизации подпрог-раммы | Источни-ки финан-сирова-ния | Срок испол-нения мероп-риятия | Объем финан-сирова-ния ме-роприя-тий в теку-щем финан-совом году (тыс.
руб.)* |
Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответ-ствен-ный за выпол-нение мероп-риятия под-прог-раммы | ||
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Мероприя-тия в облас-ти жилищ-ного хозяйс-тва
|
Итого | 2015 | 24814,3 | 24814,3 | 24814,3 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства феде-рального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинг-радской области | 2015 | 12150,5 | 12150,5 | 12150,5 | |||||
Внебюд-жетные источни-ки | |||||||||
Средства бюджета Гатчинс-кого му-ници-пального района | 2015 | 4246,1 | 4246,1 | 4246,1 | |||||
Средства местного бюджета | 2015 | 8417,7 | 8417,7 | 8417,7 | |||||
Содержание муниципаль-ного жилищ-ного фонда, в т.ч. капи-тальный ре-монт муни-ципального жилищного фонда;
|
Итого | 2015 | 1408,3 | 1408,3 | 1408,3 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства федера-льного бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленин-градской области | |||||||||
Внебюд-жетные источни-ки | |||||||||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 1408,3 | 1408,3 | 1408,3 | |||||
Мероприя-тия в облас-ти комму-нального хо-зяйства | Итого | 2015 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства феде-рального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинг-радской области | |||||||||
Внебюд-жетные источни-ки | |||||||||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | |||||
Проведение мероприя-тий по орга-низации уличного ос-вещения | Итого | 2015 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства феде-рального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинг-радской области | |||||||||
Внебюд-жетные источни-ки | |||||||||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | |||||
Мероприя-тия по орга-низации и содержанию мест захоро-нения | Итого | 2015 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства феде-рального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинг-радской области | |||||||||
Внебюд-жетные источни-ки | |||||||||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||
Прочие ме-роприятия по благоуст-ройству тер-ритории по-селения
|
Итого | 2015 | 6 860,0 | 6 860,0 | 6 860,0 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства феде-рального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинг-радской области | 2015 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |||||
Внебюд-жетные источни-ки | 2015 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | 2015 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
Средства местного бюджета | 2015 | 5515,0 | 5515,0 | 5515,0 | |||||
Содержание автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них в гра-ницах посе-ления | Итого | 2015 | 3495,8 | 3495,8 | 3495,8 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства феде-рального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинг-радской области | |||||||||
Внебюд-жетные источни-ки | |||||||||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 3495,8 | 3495,8 | 3495,8 | |||||
Ремонт авто-мобильных дорог обще-го пользова-ния местно-го значения
|
Итого | 2015 | 6 202,8 | 6 202,8 | 6 202,8 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства феде-рального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинг-радской области | 2015 | 3 230,7 | 3 230,7 | 3 230,7 | |||||
Внебюд-жетные источни-ки | |||||||||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 2 972,1 | 2 972,1 | 2 972,1 | |||||
Ремонт дво-ровых тер-риторий многоквар-тирных до-мов, проез-дов к дворо-вым терри-ториям мно-гоквартир-ных домов в населенных пунктах | Итого | 2015 | 2 931,5 | 2 931,5 | 2 931,5 | Спе-циа-листы ЖКХ | |||
Средства феде-рального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинг-радской области | 2015 | 2 189,4 | 2 189,4 | 2 189,4 | |||||
Внебюд-жетные источни-ки | |||||||||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | |||||
Итого | 49718,7 | 49718,7 | 49718,7 |
Приложение №4
к постановлению администрации
от 20.01.2016 г. №20
Приложение №1
к Подпрограмме №4
Планируемые результаты
Подпрограммы № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»
№ п/п | Задачи, направлен-ные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количествен-ные и / или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ни-ца из-ме-ре-ния | Базовое значе-ние показа-теля (на начало реа-лизации про-граммы (под-програм-мы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
Мест-ный бюджет | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1
2
|
Создание благопри-ятных условий обес-печения культурного досуга жителей поселения (содержа-ние МКУК ПКСК).
Организа-ция и про-ведение культурно- досуговых мероп-риятий для жителей поселения. |
13 679,0
700,0 |
500,0
1535,3
150,0 |
Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, ус-тановленной в ходе опроса организаций | Ед. | ||||
Среднее количество посетителей органи-зованных культурно-массовых мероприятий | Ед. | ||||||||
Число клубных формирований | Ед. | ||||||||
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | Че-ло-век | ||||||||
Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | Че-ло-век | ||||||||
3 | Повышение уровня обеспеченности учреждений культурно-досугового типа в по-селении: ремонт Тер-воловского Cельского Дома культуры и Рейзинского Сельского клуба. | 601,0 | 11 199,0 | Мероприятия в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2010 г», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период 2020 года» | Про-цент | ||||
4
|
Организация библио-течного обслужива-ния населения, комп-лектование и обеспечение сохранности библиотеч-ных фондов библиотек поселения.
|
1805,0
|
268,5 | Охват населения поселения библиотечным обслуживанием | Про-цент | ||||
Количество посещений библиотек в расчете на 1-го жителя поселения в год | Ед. | ||||||||
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда | Ед. | ||||||||
Количество организо-ванных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информа-ционной культуры, ор-ганизации досуга и по-пуляризации различных областей знания | Ед. |
Приложение №2
к Подпрограмме №4
Перечень и финансирование мероприятий
Подпрограммы № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»
№п/п | Мероприя-тия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок ис-полнения ме-ропри-ятия | Объем фи-нанси-ро-вания ме-роприятий в теку-щем финн-нан-совом году (тыс.
руб.)* |
Всего
(тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Отве-тствн-
ный за выпо-лне-ние меро-прия-тия под-про-грам-мы |
||
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 |
Создание благоприят-ных условий обеспечения культурного досуга жителей поселения (содержание МКУК ПКСК).
Организа-ция и проведение культурно-досуговых и празднич-ных мероприя-тий для жителей поселения. |
Итого |
2015 | 15714,3 | 15714,3 | 15714,3 | Спе-циа-листы МКУК ПКСК | ||
Средства федераль-ного бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинград-ской области | 2015 | 1535,3 | 1535,3 | 1535,3 | |||||
Внебюд-жетные источ-ники | 2015 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
Средства бюджета Гатчинско-го муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 13679,0 | 13679,0 | 13679,0 | |||||
Итого |
2015 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | Спе-ци-али-сты МКУК ПКСК | ||||
Средства федераль-ного бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинград-ской области | |||||||||
Внебюд-жетные источники | 2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Средства бюджета Гатчинско-го муници-пального района | 2015 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Средства местного бюджета | 2015 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||||
3 | Повышение уровня обеспеченности учреж-дений культурно-досугового типа в поселении: ремонт Терволов-ского Cельского Дома культуры и Рейзинского Сельского клуба. | Итого | 2015 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | Спци-алист ад-мини-стра-ции по ЖКХ | ||
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинград-ской области | 2015 | 11 199,0 | 11 199,0 | 11 199,0 | |||||
Внебюд-жетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчин-ского муници-пального района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | |||||
4 | Организация библио-течного обслуживания населения, комплекто-вание и обеспечение сохранности библио-течных фондов биб-лиотек поселения
|
Итого |
2015 | 2073,5 | 2073,5 | 2073,5 | Специа-листы МКУК ПКСК | ||
Средства федераль-ного бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленингра-дской области | 2015 | 268,5 | 268,5 | 268,5 | |||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинско-го муниципа-льного района | |||||||||
Средства местного бюджета | 2015 | 1 805,0 | 1 805,0 | 1 805,0 | |||||
Итого |
30437,8 | 30437,8 | 30437,8 |
Приложение №5
к постановлению администрации
от 20.01.2016 г. №20
Приложение №1
к Подпрограмме №5
Подпрограмма № 5 «Развитие физической культуры, спорта «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализа-ции програ-ммы (подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
Местный бюджет | Другие источники | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения | 1896,7 | Увеличение доли населения, занимающейся спортом | % | 2 | 2 | ||||
Увеличение количества спортивно-массовых и молодежных мероприятий | % | 2 | 3 | ||||||
2 | Содействие в решении вопросов трудовой занятости и профессионального самоопределения и организации досуга подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | 336,5 | 62,3 | Количество рабочих мест для несовершен-нолетних подростков в летний период | Шт. | 15 | 15 |
Приложение №2
к Подпрограмме №5
Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы № 5 «Развитие физической культуры, спорта «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»
№п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
1 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения | Итого
|
996,7 | 996,7 | 996,7 | Местная администрация | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||
Средства местного бюджета
|
996,7 | 996,7 | 996,7 | |||||
2 | Организация условий труда спортинструкторов | Итого
|
900,0 | 900,0 | 900,0 | Местная администрация | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||
Средства местного бюджета
|
900,0 | 900,0 | 900,0 | |||||
3 | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Итого
|
398,8 | 398,8 | 398,8 | Местная администрация | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 62,3 | 62,3 | 62,3 | |||||
Средства местного бюджета | 336,5 | 336,5 | 336,5 | |||||
ИТОГО: | 2295,5 | 2295,5 | 2295,5 |